市场监督管理局整改报告格式范文模板(2篇)

篇一:市场监督管理局整改报告格式范文模板

  

  市场督查整改报告范文

  一、引言

  根据市场监管局委托,我们对本市区内的市场进行了一次全面的督查,旨在发现并纠正市场中存在的违规行为,保障消费者的合法权益,促进市场的健康有序发展。以下是本次督查的结果及相应的整改措施。

  二、整改情况概述

  在本次市场督查中,我们共检查了本市区内的103家商铺,其中包括超市、餐饮店、服装店等,旨在全面了解市场中的问题并采取相应的整改措施。

  经过调查发现,本次督查中出现了以下问题:

  1.有19家商铺存在不明码标价的情况,这一情况违反了《消费者权益保护法》的相关规定;

  2.有15家商铺存在假冒伪劣产品的问题,在食品、饮料、化妆品等领域均有所涉及;

  3.有8家商铺存在销售过期产品的情况,给消费者的健康造成了潜在的风险;

  4.有6家商铺存在价格欺诈问题,涉及了多种商品和服务行业;

  5.有10家商铺存在不合理捆绑搭售的行为,妨碍了消费者的正当自

  主选择权。

  三、整改措施

  针对以上发现的问题,我们提出了以下整改措施,以保护消费者的权益并促进市场的正常运作:

  1.加强消费者权益保护宣传

  针对不明码标价问题,我们将组织开展消费者权益保护宣传活动,向商家普及法律法规,强调不明码标价的严重性,并提供明码标价的示范模板。同时,要求商家在明显位置张贴商品价格,并对不遵守规定的商家进行处罚。

  2.切实打击假冒伪劣产品

  针对假冒伪劣产品问题,我们将加强对商家的监管力度,组织专业人员深入调查,严查假冒伪劣产品的来源和流通渠道,打击相关违法行为。同时,将加强与相关行政执法部门的合作,共同维护市场的健康有序。

  3.强化过期产品管理

  针对过期产品问题,我们将对商家进行出租设备检查,加强过期产品的排查工作,对发现的过期产品进行严肃处罚,并要求商家强化对过期产品的退货处理和库存管理,不得再以低价处理或继续销售过期产品。

  4.加强价格监管

  针对价格欺诈问题,我们将建立完善的价格监管机制,加强对市场价格的监测和调查,对涉及价格欺诈的商家依法进行处罚,并及时公示处罚结果,提醒消费者保护自己的权益。

  5.促进自主选择权

  针对不合理捆绑搭售问题,我们将鼓励商家提供多样化的产品和服务选择,并加强对商家的监管,严禁不合理的捆绑销售行为,消费者有权自主选择满足自己需求的商品,不受不合理的限制。

  四、总结

  通过本次市场督查,我们发现并解决了市场中一些普遍存在的问题,为消费者打造了一个更加安全、公正、透明的市场环境。我们将继续加强市场监管工作,严格按照有关法律法规开展督查工作,保护消费者的合法权益,并促进市场的健康有序发展。

  同时,我们也呼吁广大消费者加强自我保护意识,选择合法、有信誉的商家,并通过举报方式向监管部门提供线索,共同维护公平公正的市场秩序。

  感谢各位商家的配合和支持,相信通过我们的共同努力,市场将进一步规范,消费者的权益将得到更好的保护。

篇二:市场监督管理局整改报告格式范文模板

  

  按照县审计局反馈意见,县市场监督管理局党委高度重视,逐条对照问题制定整改措施,落实整改责任,并提出相应的整改意见措施。现将我局审计整改情况报告如下:

  一、高度重视,确保成效

  局党委高度重视审计反馈意见,把审计整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓,牢固树立〃四个意识〃,从讲政治、讲党性的高度,严肃认真对待,深刻剖析反思,全面举一反三,坚决贯彻推进,确保县审计反馈意见得到扎实有效整改落实。局党委专门成立审计整改落实工作领导小组,党委书记局长黄淞同志任组长,副局长陈良杰任副组长,各相关股所负责人为成员,并明确分管领导及牵头股室,强化在整改过程中的工作督查、统筹协调和督促推进。我局对反馈的问题进行具体分析,制定具体整改措施和整改目标,实行分类施治、明确专人、限时改进,对具备整改条件的问题,迅速整改,确保成效。

  二、分类施治,立行立改

  (一)预算执行方面存在的问题1、关于部分项目资金支出进度缓慢的问题。(已落实整改)

  2019年〃非公党建工作经费〃项目资金财政下达指标18800元,实际支付2399元,结余16401元,支付率12.76虬导

  致该项目资金支出率低的原因主要是,受机构改革影响,2019年市场局〃小个专〃企业党建工作人员换岗轮岗,没能开展业务活动,因此支出较少。目前我局正逐步恢复开展〃小个专”企业党建工作,16个〃小个专〃党支部中已有8个支部正常开展活动。2019年〃非公党建工作经费〃项目资金结余于2020年7月份已支付完毕,主要用于开展小个专工作差旅费支出,支付进度100%。

  2、关于预算支出不规范的问题。(已落实整改)

  《审计报告》反馈的〃会议费列支其他费用共计7540元〃问题,涉及两笔支出:支付〃小个专〃党建会议住宿费和支付参展交易会人员住宿费。该两笔经费应列入差旅费,财务人员混淆差旅费和会议费含义而误列入会议费。目前,我局已对该分录进行账务调整,并进一步加强业务学习,杜绝此类情况出现。

  3、关于基本支出挤占项目支出的问题。(已落实整改)《审计报告》反馈的〃扶绥县市场监督局基本支出挤占项目支出共计43904.96元〃问题,具体为表现使用〃涉案资产价格鉴定经费〃支出电费;反馈的〃原扶绥县工商行政管理局基本支出挤占项目支出共计17531.91元〃问题,具体表现为使用〃2018年度非税收入返还补助〃支付水费、电费和物业费,使用〃红盾护农工作经费〃支付电费,使用〃注册证照经费”支付政务中心原工商窗口网络线路搬迁维护费。出现以上问题主

  要原因是项目资金拨付不及时,本该由项目资金支付的经费,先用公用经费垫支,项目经费拨付后再补回。目前我局已对涉及的分录进行账务调整,并进一步加强业务学习,杜绝此类情况出现。

  (二)内部控制制度执行方面的问题

  1、关于往来款项长期挂赈未及时清理的问题。(已落实整改)

  经查,市场局2019年末应付款项余额合计41706.31元,其中局本级〃其他应付款〃期末余额39879.01元,扶绥县计量检定测试所〃其他应付款〃期末余额1827.3元。局本级应付款最早发生年度为2018年,主要是单位往来资金账户余额,包含未支付的第一书记经费、党费、扶贫日个人捐款、备用金暂存款等。当时无法查明业务最早发生年度的应付款项为1827.3元,经仔细核查,该应付款项挂账的原因是2010年-2018年期间记账错误。目前已对其做会计差错调账处理。

  市场局2019年末应收款余额合计为314731.74元,其中局本级〃预付账款〃期末余额115697.41元,〃其他应收款〃余额25975.93元,扶绥县食品药品监督所”预付账款〃余额99891元,扶绥县计量检定测试所〃其他应收款〃余额2455L5元,以上应

  收款项最早发生的年度均为2019年;扶绥县产品质量检验所〃其他应收款〃期末余额44426.1元,〃应收账款〃余额4778.8元,当时无法查明业务最早发生年度的是〃其他应收款”39587.35元和〃应收账款〃4778.8元,经仔细核查,〃其他应收款〃出现39587.35元挂账的原因是2014年新账套初始化时操作错误导致凭空出现该数据,而〃应收账款〃出现4778.8元挂账的原因是2015年1月和3月发放工资时记账错误。目前,我局已进行会计差错调账处理。

  2、关于资产余额数据在各系统中反映不一致的问题。(已落实整改)

  《审计报告》反馈的〃财务数据固定资产与无形资产年初合计数和资产系统年初合计数不相符〃问题,经查,出现该问题是因为我局于2019年3月由原工商局、原质监局、原食药监局和原物价局合并成立,账务核算系统于2019年8月并账并新建账套,因此附件3-4表中〃年初财务数据固定资产与无形资产合计数〃实际为2019年8月固定资产和无形资产期初合计数。另,2019年8月资产系统也同步做了并账处理,市场局资产系统由原工商局资产系统直接更名而来,对另外3个单位的资产进行调拨进入,因此附件3-4表中〃年初资产系统固定资产与无形资产合计数〃实际为原工商局2019年固定资产和无形资产年初合计数。经并账调整后,我局2019年固定资产和无形资产期末合计数财

  务数据和资产系统数据已一致,均为2745570L34元。今后我局将继续做好固定资产管理,切实保证账实相符。

  (三)预算绩效管理工作方面存在的问题(已落实整改)

  《审计报告》反馈的〃未上报绩效目标自评报告”问题,原扶绥县物价局没有上报2019年财政支出绩效目标自评报告。主要原因是机构改革财务人员交接事项不清不全导致。我局将吸取教训,杜绝此类情况出现。

  三、目标不变、确保成效

  (一)确保整改持续有效坚持目标不变、力度不减,对审核反馈问题整改工作紧抓不放。对已完成的整改任务,适时组织〃回头看〃,巩固整改成果。继续抓好专项整改,以专项整改为载体促进审计反馈问题的整改落实。

  (二)强化财务管理

  1.加强财务管理、严肃财经纪律,严格按照规章制度办事,严格执行财务规定,严把支出关口,确保每笔支出都有政策依据,且手续齐备。

  2、加强学习相关专业技术,抓好业务技能培训,强化思想训

  练,提高财会人员的政策水平,思想素质和业务素质。

  3、加强固定资产的管理。对固定资产清查评估,建立健全固定资产相关帐簿,加强对固定资产的管理,防止国有资产流失。

  4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识,根据《会计法》规定,结合本单位实际,建立内部审计制度、岗位职责制度;建立固定资产、应收应付款清理制度。5、加强预算管理,严格按照《预算法》的规定科学合理的编制各项工作预算,同时严格落实预算执行工作,严控预算调剂。

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